您的当前位置:首页正文

供应商管理制度SOP

2021-08-02 来源:钮旅网


供 应 商 管 理 制 度

xxxx有限公司 2015年1月

前 言

目的:为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,

降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可 循,特制定本管理制度。

范围:本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,均

悉依本制度执行。

职责:1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。

2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则

一、供应商基本资料

应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其他必要事项。 二、供应商调查

(一)供应商调查程序

1、技术部及生产部下属采购组实施采购前,应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方,并做好《调查记录表》。

2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评价,并填写《供应商调查表》。

3、评价结果由各部门作出建议,供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 (二)供应商调查评价。 1、价格评价。

对供应商所提供的产品价格,暂时由技术管理部由生产管理部下属

采购组依据下列因素作出相应评价:

(1)原料价格。 (2)加工费用。 (3)估价方法。 (4)付款方式。

(5)运输方式以及运输费用。 2、技术评核。

对供应商所提供产品的生产技术,由技术管理部依据下列因素作出 相应评价: (1)技术标准水平。 (2)技术资料管理。 (3)最短及最长之交货期限。 (4)工艺流程与作业标准。 3、品质评价。

对供应商所提供产品品质,由品质管理部依据下列因素作出相应评 价:

(1)品管组织与体系。 (2)品质规范与标准。 (3)检验的方法与记录。 (4)纠正与预防措施。 (5)5S的管理。 三、供应商评价

(一)供应商评价程序。

1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。 2、每年进行一次总评,计算方式为: 年平均得分=每次得分总和 / 评价次数

3、将各项得分汇入《供应商评价表》,并合计总得分。

4、列出各供应商之评鉴等级。 (二)供应商评价项目。

供应商评价项目及分值比例如下(满分100分): 1、品质评价:50分。40分 2、交期评价:25分。25分 3、价格评价:10分。25分 4、服务评价:15分。10分 (三)评价办法。

1、品质评价。由品管部依进料验收的批次合格率评分,每月进行一次。 (1)计算。

进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100%

(2)评分。

得分 = 50×进料批次合格率

2、交期评价。由生产部依采购订单规定的交货日期进行评分。 (1)如期交货得分25分。 (2)延迟1~2日每批次扣2分。 (3)延迟3~4日每批次扣5分。 (4)延迟5~6日每批次扣10分。 (5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。生产部每月将同一供应商当月各批订单 交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。 3、价格评价。由技术部对供应商产品价格进行评分。 (1)价格公平合理,报价迅速:10分。 (2)价格尚属公平,报价缓慢:8分。 (3)价格稍微偏高,报价迅速:5分。 (4)价格稍微偏高,报价缓慢:3分。 (5)价格甚不合理或报价十分低效:0分。 4、服务评价。

(1)投诉处理评分。由品质管理部对供应商的投诉处理予以评分。 A. 诚意改善:8分。 B. 尚能诚意改善:5分。 C. 改善诚意不足:2分。 D. 置之不理:0分。

(2)退货交换行动评分。由品质管理部对不良退货交换行动评分。 A. 按期更换:7分。 B.偶尔拖延:5分。 C.经常拖延:2分。 D.置之不理:0分。 (四)评价等级划分。

1、平均得分90.1~100分者为重要级。 2、平均得分80.1~90分者为次重要级。 3、平均得分60.1~80分者为普通级。

4、平均得分70分60分以下者为警示级。

(五)评价处理。

1、重要级厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。 2、次重要级厂商为良好厂商,由生产管理部提请厂商改善不足。 3、普通级厂商为合格厂商,由生产管理部、品质管理部等部门 予以必要辅导。

4、警示级为辅导厂商,由生产管理部、品质管理部等部门予以 辅导,三个月内未能达到普通级以上予以淘汰,性质较为恶 劣的进入黑名单。

(被淘汰厂商如欲再向本公司供货,需再经过供应商调查评 估,进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。)

四、供应商审查

1、先将所有的供应分等级:

一级供应商:业务量大,产品对本公司比较重要的。

每半年进行一次实地审查。

二级供应商:业务量小,产品对本公司比较重要的。

每年进行一次实地审查。

三级供应商:业务量小,产品相对比简单。

每年进行一次书面资料复查。

2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查,并附审查报告,交总 经理批示。

3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商审查。 五、供应商辅导

1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。

2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。(分次数)

3、不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。 六、供应商奖惩 (一)奖励方式。

1、重要级供应商,在本公司有新项目时,可优先取得交易机会。

2、重要级供应商,特殊情况下,只要提出要求,可优先支付货款。 3、重要级和次重要级等供应商,可参加本公司举办各项培训和交流活 动。 (二)惩处方式。

1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 2、普通级供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准, 应 予以停止交易,性质恶劣的列入公司供应商黑名单。

4、因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评 核,并采用逐步加量之方式交易。

5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。

本制度自印发之日起执行

附件1:《供应商调查表》 附件2:《合格供应商名册》 附件3:《供应商评价记录》 附件4:《供应商市场调查记录》 附件5:《供应商管理流程图》

附件1

供应商调查表 年 月 日 供应商编号 调查时间 调查评核项目 价1.原料价格 格2.加工费用 评3.估价方法 价 4.付款方式 1.技术水准 技术评价 2.资料管理 3.设备状况 4.工艺流程 5.作业标准 品1.品管组织体系 质2.品质规范标准 评3.检验方法记录 价 4.纠正预防措施 主1.生产计划体系 管2.交期控制能力 审3.进度控制能力 核 4.异常排除能力 合 计 得分 供应商名称 第几次调查 评分说明 调查评价者 备 注

附件2

合格供应商名册

年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 附件3

供应商评价纪录表

厂商名称 地 址 评鉴项目 月 月 时 间 月 月 月 月 得分总和 处理意见: 厂商编号 采购材料 服务评鉴 评鉴等级 其他 合计得分 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 平均得分

附件4

供应商市场调查记录

项目名称: 调 查 人 材料名称 供应商 地 址 企业资质 调查价格 运输方式 联系电话 物资部意见: 调查地点 规格型号 调查日期 商标牌号 供货能力 协商价格 运 距 产品质量证书 外观质量 运 费 取样检测结果 调查人: 年 月 日 领导审批意见: 年 月 日

附件5

供应商管理流程图

供应商资讯收集 基本资料调查表 合作意向调查申请 年度复查实施调查 辅导实施 需辅导 不合格 评价 合格 列入合格供应商 采 购 交 货 评价 不合格 淘汰或进入黑名单 合格 公司级合格供应商

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容