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VDA6.3过程审核检查表

2022-11-27 来源:钮旅网
 审 核 检 查 表

受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号: 标准条款 要素3: 要素4 过程开发的策划 是否具有对产品的要求 是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值 是否已策划了落实批量生产的资源 是否了解并考虑到了对生产过程的要求 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施 过程开发的落实 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实 是否制订了质量计划 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产 生产文件和检验文件是否具备且齐全 主 要 内 容 检查方法 检 查 记 录 评 分 拟制 日期 批准 日期 FR171004 审 核 检 查 表

受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号:

标准条款 要素5 要素6 主 要 内 容 是否已具备所要求的批量生产能力 供方/原材料 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求 是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法 员工是否具有相应的岗位培训 生产 检查方法 检 查 记 录 评 分 分要素 人员/素质 拟制 日期 批准 日期 FR171004 审 核 检 查 表

受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号: 标准条款 主 要 内 容 检查方法 检 查 记 录 评 分 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 是否有包括顶岗规定的人员配置计划 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 分要素 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求 生产工位、检验工位是否符合要求 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性 拟制 日期 批准 日期 FR171004 审 核 检 查 表 受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号: 标准条款 分要素 运输/搬运/储存/包装 主 要 内 容 检查方法 检 查 记 录 评 分 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定是否有目的地运往下道工序 产品/零件是否按要求储存运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性 模具/工具,工装,检验、测量和实验设备是否按要求存放 分要素 缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP) 是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性 是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性 对过程和产品是否定期进行审核 对产品和过程是否定期进行持续改进 对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标 拟制 日期 批准 日期 FR171004 审 核 检 查 表 受审核部门/产品: 体系审核 √过程审核 保管编号: 标准条款 要素7 服务 发货时产品是否满足了顾客的要求 主 要 内 容 检查方法 检 查 记 录 评 分 是否保证了对顾客的服务 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施 执行各种任务的员工是否具备所需的素质 拟制

日期 批准 日期 FR171004

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