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IATF16949质量管理体系变更管理程序

2021-08-31 来源:钮旅网


1目的

规定对公司已定案的各类职能、过程、关键人员、关键设施/设备、供方等发生变更时控制的程序,以保证对质量管理体系有影响的过程始终处于受控制的状态。

2 适用范围

适用于公司所有对质量管理体系有影响的各类管理、过程方面的变更。 3职责

各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 >

受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和行动计划负责实施,负责将实施情况书面报告给质量管理部门。

管理者代表负责变更的管理,指定专人负责变更控制工作,界定变更分类,组织变更评估和审核,制订变更实施计划,跟踪变更的实施,对变更效果进行评价,及时反馈变更信息。 总经理对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。

4 管理程序 变更类型

组织机构及职能、管理流程变更 制造场所的变更 @

管理体系相关标准的变更 重要人员的变更 关键设备、设施的变更

关键原材料供方和外包方的变更 应急计划的变更

产品相关的标准/规范变更引起的变更 检测方法和程序变更

在日常运行过程中发生的非计划性重要变更(如来自于客户要求)

~

变更流程

组织机构及职能、管理流程变更:由提出部门申请,经高层领导交换统一意见,总经理批准后方可实施变更。

管理体系相关标准、制造场所的变更,如果涉及第三方认证,则需重新进行质量策划,变更后应通知认证机构对新的制造场所进行审核。

重要人员的变更:由使用部门的负责人提出,综合办按《人力资源控制程序》的相关规定,进行招聘/换岗和培训,确保变更的人员满足能力要求。

关键设备、设施和公用工程的变更:按《工程变更控制程序》相关规定执行。

原材料供方和外包方的变更:由采购部提出申请,并按《采购控制程序》相关规定对供方和外包方进行调查和评价合格,总经理批准后方可进行变更。

应急计划的变更:管理者代表组织对应急计划的变更或修订进行评估,确认变更能够满足应急要求,方可进行变更。 【

产品相关的标准/规范变更引起的变更。由技术部组织评审规范,涉及到相关要求的变更,执行《文件控制程序》的相关规定,对相关的工艺技术文件及时修订,并重新发放。

检测方法和程序变更。质保部应对新的检测方法和程序进行适用性和有效性验证,确认不会对产品的符合性评价造成影响后,方可进行变更。

非计划性变更:在日常工作中,如发现生产工艺、指令、记录、设备参数、方法等的书面规定与实际操作不符需要变更时,应执行《工程变更控制程序》的相关规定。

变更的流程

4.3.1除相关程序文件有规定的变更用表单外,其他的变更应由提出变更的申请人按以下要求填写“管理变更审批表”,交本部门负责人评估、签署意见:

a) 变更名称:明确变更的主题及变更类型; b) 变更理由:描写该变更提出的原因; c) —

d)

变更内容;

e) 申请人、申请日期及所属部门。

4.3.2 申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估:

a) 变更风险是否可控;

b) 变更是否违背了政策法规、法定标准、产品规范; c) 变更是否会涉及其他过程的变更; d) 变更是否属于需验证的范围;

e) 如果变更需要培训,变更执行前必须完成培训。

%

4.3.3申请部门负责人应列出本部门变更的工作计划和受变更影响的部门, 4.3.4变更申请部门将《管理变更审批表》分送到各相关部门。

4.3.5各相关部门负责人在收到变更申请后,需对变更申请部门的申请及变更工作计划进行评估,在相关部门评估意见栏注明部门、意见并签名。若同意变更申请,需提出变更涉及的本部门文件及完成变更工作计划。若不同意变更申请,需书面说明理由。

4.3.6由变更申请部门收集各相关部门已完成评估及变更工作计划的“管理变更审批表”后,上交管理者代表。管理者代表在收到各部门提交的“管理变更审批表”后,对所有相关部门

的评估进行综合评估,并提出评估意见。如果变更可能产生风险,则应按《风险评估及应对措施控制程序》组织进行风险评估,确认风险可控后方可进行变更。必要时召开相关部门会议,布置变更内容。 管理者代表审核的内容

a) 变更申请的内容明确

b) 变更申请引发了另外的变更已经明确;

c) 所有的相关部门都参与评估并制定合理的工作计划; d) !

e)

有合适的文件资料支持变更;

f) 有正确的签名和日期。

4.3.8 如果管理者代表不通过,则由变更申请部门对相关内容进行补充,直至通过管理者代表审核,申请部门中各部门相关内容下发给相关部门后,变更方可进行。

4.3.9 当变更违背政策法规、法定标准,产品规范或影响设备或设施的性能、安全性或灵敏性,管理者代表应在该变更申请表上注明不能接受,并终止变更。

管理者代表权限内不能确定的变更,在审核同意后,最终需报总经理批准后执行。 4.3.11需要时,申请变更部门应对所涉及的相关人员进行培训,并将培训记录复印件交管理者代表和人力资源部。

4.3.12在所有的变更工作完成后,管理者代表收集相关的支持文件和记录,如验证报告,试验数据,供方审核报告等等,审核并确认变更没有产生负面影响。

5 相关文件

文件控制程序 记录控制程序 采购控制程序 人力资源管理程序 工程变更控制程序

6记录表单

名称 ]编号 保存部门 保存期限 管理变更审批表 》

7 版本历史 版本号

编制/修改责任人 … 编制/修改日期 变化描述 批准人

~

}

发行对象:

总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、销售部、采购部、生产部、财务部 编制

审核 日期

#

批准 日期

日期

附录《QMS变更管理流程图》

流程

文件化信息 责任部门 :

配合部门 确定变更类型 管理者代表 各部门 确定变更要求 { 管理者代表 各部门 变更需求提出 管理变更审批表 变更需求部门 变更相关部门 ; 管理变更审批表 管理者代表 变更相关部门 变更风险评估 批准变更 管理变更审批表 总经理 管理者代表 实施变更 变更需求部门 变更相关部门 提交管理评审 管理变更一览表 管理者代表 各部门

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