(管理制度)生产工艺管理
制度
生产工艺管理制度
1目的和适用范围
本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。
本制度规定了工艺(操作)规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。 2引用文件
a)本工厂《生产过程控制程序》 b)《生产工艺管理制度(试行)》 3职责
3.1主管厂长
负责主持工艺(操作)标准的制订和工艺管理;负责主持工艺(操作)标准贯彻实施和工艺纪律监督检查;审批于工艺(操作)规程范围内的工艺变更。 3.2工艺管理人员
协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作;审核于工艺(操作)规程范围内的工艺变更;制止壹切违反工艺纪律的行为。
3.3工艺监督员
负责日常的工艺标准执行情况的监督,制止壹切违反工艺纪律的行为且对此进行考核。 4管理内容
4.1生产工艺管理内容
a)工艺(操作)规程制(修)订管理; b)工艺(操作)规程贯彻实施管理; c)工艺变更管理; d)临时技术条件管理; e)工艺及质量信息管理。 f)工艺纪律检查考核办法。
4.2工艺、作业指导书的制定和修订管理 4.2.1工艺、作业指导书的制定和修订原则
a)工艺、作业指导书必须以保证提高产品质量为前提,当产品质量和产量或经济效益发生矛盾时,应服从质量。
b)工艺、作业指导书应力求先进和可靠,对不成熟和尚末掌握的先进技术,应暂缓纳入工艺、作业指导书。
c)工艺、作业指导书必须保证生产安全和环境不受污染。 d)工艺(操作)规程制(修)订应按照技术管理部门所规定
的格式和应包含的内容进行制(修)订。
4.2.2工艺、作业指导书的制订和修订的依据
a)设计和开发可行性论证方案或技术监督方案;
b)小型、中型及扩大型试验方案、评审资料及实验原始记录; c)引进的先进工艺技术和设备说明等资料; d)从生产实践中总结的经验和有关数据等;
e)被采用且经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新
成果;
f)用户特定的技术要求。
4.2.3工艺、作业指导书应包含的内容 4.2.3.1工艺规程应包含如下内容
a)范围;
b)规范性引用文件;
c)原辅材料技术规程或技术条件; d)各岗位生产工艺参数;
e)生产过程中间产品的技术条件及检查; f)产品技术标准及技术检查。 4.2.3.2作业指导书应包含如下内容:
a)范围;
b)规范性引用文件
c)操作细则,包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制;
d)故障及事故处理
4.2.4工艺、作业指导书的制订和修订程序
4.2.4.1由生产线提出申请,科技部审查后下达制(修)订计划任务。
4.2.4.2生产线负责起草,按计划规定日期提出初稿。
4.2.4.3初稿由厂部负责进行初审,然后报事业部技术开发部再次进行审查且提出修改意见。
4.2.4.4工艺(操作)规程由科技部负责印刷、编号和发布。 4.3工艺、作业指导书的贯彻实施管理
4.3.1工艺、作业指导书经批准发布后,任何人均不得违反或擅自修改。
4.3.2工艺、作业指导书发布后,应发放到关联的岗位且组织关联人员学习。
4.3.3操作工应通过劳动技能鉴定,取得资格证书后方能上岗操作。
4.3.4建立健全工艺管理体系,建立健全各种工艺管理制度,制定出工艺纪律检查考核办法且严格执行。
4.3.5合理配置资源,为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。
4.3.6于生产过程中应严格贯彻“借、见、提、办、检”工艺五字标准。借即:接受生产任务后,将图纸、工艺文件借全;见即:开始工作前,应将图纸和工艺文件的内容要求,生产计划的要求见清楚,且按工艺文件调整好设备和工具等;提即:如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题,应及时向工艺人员或班组长提出;办即:坚持按图纸和工艺文件的要求作业;检即:执行“三检”活动,努力做到勤测、勤量,以保证产品质量。 4.3.7工艺监督员应实行跟班检查监督,做好监督检查纪录,且于月底汇总考核,以确保工艺、作业指导书的贯彻实施。
4.3.8工艺管理人员、工艺监督员有权制止壹切违反工艺、作业指导书的行为,且向关联人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复,壹经出现将严肃处理。 4.3.9每周组织壹次工艺纪律检查,对违纪现象提出批评且于月底汇总考核。
4.3.10于技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率,要求数据真实。
4.3.11凡未经技术鉴定的设备和工艺,不许投入生产使用。 4.4工艺变更的管理
4.4.1对于生产过程中出现的异常情况,工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺(变更)通知,且经技术开发室主任审核后下发,同时保存工艺(变更)通知。
4.4.2对于生产过程中出现异常情况,超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”且附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部,审批后下发《工艺变更通知单》。重大的工艺更改,需经事业部主管领导审批。
4.4.3重大的工艺更改完成的,应由质控部组织对过程和过程产品进行确认,验证已完成的更改是否达到预期效果,且予以记录。 4.5临时技术条件管理
4.5.1对于生产过程出现异常情况,经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材料标准进行临时调整,应提出书面申请,报质控部审核、审批后下发《临时技术条件通知单》。
4.5.2科研开发鉴定后的产品,于尚未下发正式规程前由生产线以书面形式提出,且附小试和中试数据及性能统计资料,报厂部审核后上报事业部技术开发部、质控部审核、审批后下达《临时技术条件通知单》,作为出厂或转序质量检验的依据。
4.5.3进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求(即超出工艺规程范围)于合同评审后,由事业部质控部部审核后下达《临时技术条件通知单》,作为出厂或转序质量检验的依据。 5工艺及质量信息管理
5.1技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。
5.2当生产过程中出现不明原因的异常情况时,生产线应及时向厂主管领导反映,且迅速查明原因,防止质量事故发生。 5.3对生产过程中出现较大失控,造成产品质量波动,应及时组织检查分析,查清问题,及时做出处理或采取必要措施。 6方案和记录
6.1工艺条件变更通知单; 6.2产品临时技术条件通知单。
6.3工艺监督检查记录
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