NO: 产品名称 型号规格 颜色 单据号 责任部门 发现部门 生产总数 检验数 不合格数 不合格率 不合格主要项目 不合格事实描述(不合格主要项目简述): 报告人: 月 日 时 针对不合格品纠正的具体方法(相关部门评审意见): 参加评审人员签名: 处置完成时间: 月 日 时 不合格品处置结论:□返工返修;□让步接收; □报废; □退货 ;□其他: 不合格品原因分析/预防措施(要求:1)原因分析要求准确;2) 具体落实到责任部门 参加分析人员签名: 责任部门 /日期: 责任部门处理结果:(要求:1)具体落实到责任(人)的处理方案;2)有具体明确的改进计划; 3)如造成损失对责任部门(人)的处理。 责任部门/日期: 损失承担部门 损失金额分摊 净损失合计 责任部门签名/日期: 不合格品处理落实的效果验证: 验证人/日期:
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