不合格品报告处理单
来源部门(单位): QR8.7-02 No. □原材料 □在制品 □产品 □退货产品 □其它: 名 称 批 量 规格型号 抽样数 图号或单号 抽样不合格数 不合格 事实描述 质检员: 负责改进部门: 年 月 日 纠 正 □返工或返修 □让步接收 □报废 □退货 (请保持质量状态) 处 置 负责人: 年 月 日 原 因 分 析 改进负责人: 年 月 日 部门 纠正措施 / 预防措施 负责人: 年 月 日 技术部门意见 采购部门意见 处理 评审 意见 制造部门意见 品管部门 销售部门 总经理裁决 (必要时) 最终处理结果 返工验证、措施有效性验证 损失成本 □同意 □不同意 □不影响性能 □影响性能 签名: 日期: □同意 □不同意 签名: 日期: □同意 □不同意 签名: 日期: □同意 □不同意 签名: 日期: □同意 □不同意 签名: 日期: □同意 □不同意 签名: 日期: □返工合格 □让步接收 □报废 □退货 (请保持质量状态) 签名: 材料费: 人工费: 其它费用: 合计: 注:本报告传递部门 : 1、让步接收 : 品管、责任部门;
2、报废/退货: 品管、责任、物控或相关部门。
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