职责:
1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;
2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;
3、负责整理、保存与审核有关的文件;
4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;
5、负责编制内部审核检查计划;
6、完成领导交办的其他任务
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;
2、熟练操作办公软件,具有1到3年会计或审计工作经验;
3、可以接受加班工作;
4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;
5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;
6、具有一定的财经应用文写作能力
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